致: 董事会/审计委员会/全体股东
发件人: 公司管理层
日期: 2023年10月27日
事由: 关于公司财务状况与经营成果的确认声明
根据相关法律法规及监管要求,本公司管理层就截至2023年9月30日的财务报告及相关事项,作出如下确认声明:
一、 财务报表责任声明
我们确认,按照国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是我们的责任。我们已按照上述规定编制了截至2023年9月30日的季度财务报表,并保证其真实性、完整性和准确性。
二、 会计记录与内部控制声明
我们确认,已建立健全与财务报表编制相关的内部控制制度,能够合理保证资产的安全与完整,防止并发现舞弊或错误。截至声明日,所有重大交易和事项均已按规定入账,会计记录完整、真实。
三、 重大事项的确认
1. 我们确认,所有已知的、对财务报表产生重大影响的事项(包括但不限于未决诉讼、担保、承诺事项及或有负债)均已按照会计准则的要求,在财务报表中作了恰当的披露或确认。
2. 我们确认,不存在应披露未披露的重大关联方交易及利益输送行为。
3. 我们确认,公司不存在因舞弊或错误而导致财务报表存在重大错报的情形。
四、 持续经营能力声明
基于当前可预见的经营环境,我们确认公司具备自本声明日起不少于12个月的持续经营能力,未发现任何对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 对审计工作的承诺与确认
我们确认,已向审计机构提供了所有相关的财务资料及必要的工作条件,未发现任何因管理层舞弊或错误导致的重大错报。我们愿意为上述声明的真实性承担全部法律责任。
特此声明。
公司管理层(签章):
(总经理签字)
(财务负责人签字)
(公章)
2023年10月27日